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Onboarding — Primeiros passos no Sittax ST

Introdução

O Sittax ST calcula corretamente o ICMS ST, o DIFAL e o DIFAL revenda em operações interestaduais, a partir das notas fiscais de entrada da empresa. Ele identifica o tratamento tributário correto por item (substituição tributária, monofásico, alíquota interna/interestadual) e mostra exatamente o que foi pago a mais ou a menos.

O fluxo de uso, em resumo

  1. Cadastrar as empresas — manualmente por CNPJ, por planilha, ou importando direto do Sittax Simples

  2. Importar as notas de entrada — manualmente ou via NF Monitor (importação automática); notas não importadas não entram no cálculo

  3. Classificar o tipo da nota para direcionar o cálculo corretamente

  4. Executar o cálculo — em lote (todas as empresas) ou individualmente

  5. Conferir a apuração — por item ou por nota, com detalhamento completo (alíquotas, base de cálculo, base legal, MVA original e ajustada, NCM e CEST)

  6. Gerar o Relatório de Conferência para auditoria

  7. Ajustar e personalizar — alíquotas, MVA, regras tributárias e fórmulas de cálculo por escritório ou por empresa

Por onde continuar

  • Tour Guiado de Utilização — passo a passo tela a tela, com prints de cada etapa

  • Regras Tributárias ST — o detalhamento das regras aplicadas

  • FAQ e Boas Práticas — as dúvidas mais frequentes.