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# Onboarding — Primeiros passos no Sittax ST

#### Introdução

O Sittax ST calcula corretamente o **ICMS ST**, o **DIFAL** e o **DIFAL revenda** em operações interestaduais, a partir das notas fiscais de entrada da empresa. Ele identifica o tratamento tributário correto por item (substituição tributária, monofásico, alíquota interna/interestadual) e mostra exatamente o que foi pago a mais ou a menos.

#### O fluxo de uso, em resumo

1. **Cadastrar as empresas** — manualmente por CNPJ, por planilha, ou importando direto do Sittax Simples
2. **Importar as notas de entrada** — manualmente ou via NF Monitor (importação automática); notas não importadas não entram no cálculo
3. **Classificar o tipo da nota** para direcionar o cálculo corretamente
4. **Executar o cálculo** — em lote (todas as empresas) ou individualmente
5. **Conferir a apuração** — por item ou por nota, com detalhamento completo (alíquotas, base de cálculo, base legal, MVA original e ajustada, NCM e CEST)
6. **Gerar o Relatório de Conferência** para auditoria
7. **Ajustar e personalizar** — alíquotas, MVA, regras tributárias e fórmulas de cálculo por escritório ou por empresa

#### Por onde continuar

* **Tour Guiado de Utilização** — passo a passo tela a tela, com prints de cada etapa
* **Regras Tributárias ST** — o detalhamento das regras aplicadas
* **FAQ e Boas Práticas** — as dúvidas mais frequentes.
